正确答案: ABDE
            要求被审计单位提供运用计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据 经县级以上人民政府审计机关负责人批准,查询被审计单位在金融机构的账户 制止被审计单位转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证和会计账簿等资料的行为 向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果 
            题目:根据审计法的规定,下列各项中属于审计机关权限的有:
           
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                 [多选题]审计人员对某企业产品成本进行审计时发现该企业在产品成本中列支了如下内容。其中符合相关规定的有:
                                                
                  
                                                                                                                                                                 结转制造费用95 000元 
                                                                                                                                             结转的辅助生产费用70 000元 
                                            
                
                解析:(P342) 
                            
                
                 [多选题]根据《行政处罚法》的规定,适用听证 程序的行政处罚有:
                                                
                  
                                                                         责令停产停业 
                                                                                                 吊销营业执照 
                                                                                                                                             吊销许可证 
                                                                                                 较大数额罚款 
                                            
                
                解析:(17'729) 
                            
                
                 [单选题]《中华人民共和国审计法》正式实施的时间是:
                                                
                  
                                                                                                                     1995年1月1日 
                                                                                                                                    
                
                
                            
                
                 [多选题]审计要素是构成审计行为的基本因素,它包括:
                                                
                  
                                                                                                                                                                 行动要素 
                                                                                                 职能要素 
                                                                                                 结果要素 
                                            
                
                
                            
                
                 [单选题]被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:
                                                
                  
                                                                                                                     报销单据的填制和审核分离 
                                                                                                                                    
                
                
                            
                
                 [多选题]审计人员在抽查该公司的存货盘点记录时,应重点关注的事项有:
                                                
                  
                                                                         存货盘点的范围和组织方式 
                                                                                                                                             盘点工作是否影响生产经营的正常进行 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [多选题]案例二
                                                
                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                
                
                            
                
                 [单选题]审计机关为了统一组织多个审计组对某个审计项目实施审计而制定的总体工作计划是:
                                                
                  
                                                                         审计工作方案