正确答案: D
            只有综合类证券公司可以从事证券自营业务 
            题目:有关证券公司的下列说法中,符合我国《证券法》规定的有:
           
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                 [多选题]35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:
                                                
                  
                                                                         查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 
                                                                                                 问被审计单位的管理人员和其他相关人员 
                                                                                                 检查内部控制过程中生成的文件和记录 
                                                                                                 观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [单选题]《中华人民共和国审计法》正式实施的时间是:
                                                
                  
                                                                                                                     1995年1月1日 
                                                                                                                                    
                
                
                            
                
                 [单选题]审计人员在审计某企业应付账款时,发现应付某公司货款400万元,账龄2年以上,但通过查阅凭证,询问被审计单位有关人员,未能取得证据证实其存在性。审计人员下一步应当:
                                                
                  
                                                                                                                                                                                                             直接调整账项 
                                            
                
                
                            
                
                 [多选题]根据审计法的规定,下列各项中属于审计机关权限的有:
                                                
                  
                                                                         要求被审计单位提供运用计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据 
                                                                                                 经县级以上人民政府审计机关负责人批准,查询被审计单位在金融机构的账户 
                                                                                                                                             制止被审计单位转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证和会计账簿等资料的行为 
                                                                                                 向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果 
                                            
                
                
                            
                
                 [单选题]国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计准备阶段都应做的工作是:
                                                
                  
                                                                                                                     制定审计方案 
                                                                                                                                    
                
                
                            
                
                 [多选题]审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
                                                
                  
                                                                         验证新增固定资产的各种手续是否齐全 
                                                                                                 索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独立性 
                                                                                                 检查固定资产账、卡的设置情况