正确答案: ABC
            未收到货物 低估应付账款 少计存货 
            题目:审计人员在核对被审计单位年末的卖方对账单时,发现有一批货物,供应商已于年底前发出并入账,但被审计单位在年末并未入账,则被审计单位可能存在的情况有:
           
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            学习资料的答案和解析:
                                                    
                                 
                
                 [多选题]11 .经济效益审计应( )进行。
                                                
                  
                                                                         事前 
                                                                                                 事中 
                                                                                                 事后 
                                                                                                 预告 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [单选题]审计人员在审计过程中应保持合理的职业谨慎,下列行为中属于合理的职业谨慎的是:
                                                
                  
                                                                                                                                                                                                             严格遵守审计准则 
                                            
                
                
                            
                
                 [多选题]国家审计报告应包含的内容有:
                                                
                  
                                                                         审计任务的说明 
                                                                                                 会计责任和审计责任的说明 
                                                                                                 被审计单位的基本情况 
                                                                                                 审计评价意见 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [多选题]下列有关审计风险的表述中,正确的有:
                                                
                  
                                                                         审计风险是可以控制的 
                                                                                                 审计风险具有潜在性 
                                                                                                                                             审计风险是客观存在的 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [多选题]审计处理的种类包括:
                                                
                  
                                                                         责令限期退还被侵占的国有资产 
                                                                                                 责令限期上缴应当上缴的财政收入 
                                                                                                                                             责令调整有关会计账目 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [单选题]对下列行政机关作出的具体行政行为不服提起行政复议的,由该机关自己管辖的是:
                                                
                  
                                                                                                                                                                 铁道部 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [单选题]下列关于审计准则的提法中,错误的是:
                                                
                  
                                                                         不同类型的审计主体应制定相同的审计准则