正确答案: A
审计人员甲
题目:审计组成员关于确定审计重点的讨论中,你认为意见正确的有:
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学习资料的答案和解析:
[多选题]35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:
查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
问被审计单位的管理人员和其他相关人员
检查内部控制过程中生成的文件和记录
观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况
[单选题]下列属于审计质量控制措施的是:
审计工作底稿的复核制度
解析:(P118)
[多选题]在运用分析性复核方法检查主营业务收入的完整性时,审计人员可以实施的程序有:
比较本期各月主营业务收入的实际数与计划数
计算本期存货周转率,并与上期比较
计算本期流动比率,并与上期比较
[单选题]某企业向银行借入500万元,利率10%,银行要求维持最低50万元的补偿性余额,则该项银行借款的实际利率是:
大于10%
[单选题]普通股资本成本为:
8.15%