正确答案: A

审计人员甲

题目:审计组成员关于确定审计重点的讨论中,你认为意见正确的有:

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:
  • 查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    检查内部控制过程中生成的文件和记录

    观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况


  • [单选题]下列属于审计质量控制措施的是:
  • 审计工作底稿的复核制度

  • 解析:(P118)

  • [多选题]在运用分析性复核方法检查主营业务收入的完整性时,审计人员可以实施的程序有:
  • 比较本期各月主营业务收入的实际数与计划数

    计算本期存货周转率,并与上期比较

    计算本期流动比率,并与上期比较


  • [单选题]某企业向银行借入500万元,利率10%,银行要求维持最低50万元的补偿性余额,则该项银行借款的实际利率是:
  • 大于10%


  • [单选题]普通股资本成本为:
  • 8.15%


  • 推荐下载科目: 中级会计 注册会计师 国际内审师 注册资产评估师 ACCA/CAT 银行从业 中级审计师 初级经济师 基金从业 高级经济师
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