正确答案: C
            契约、产权证明书、发票等凭证 
            题目:为了证实实存于被审计单位的固定资产的所有权,审计人员应重点审查的是:
           
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                 [多选题]审计人员在运用统计抽样技术进行审计时,确定样本规模应考虑的因素有:
                                                
                  
                                                                         总体数量 
                                                                                                 总体偏差水平 
                                                                                                 审计结论的精确限度 
                                                                                                 审计结论的可靠性程度 
                                                                                        
                
                解析:(P220) 
                            
                
                 [多选题]关于审计机关的审计报告。正确的说法有:
                                                
                  
                                                                         是对审计过程和结果的全面总结 
                                                                                                 是作出审计决定的依据 
                                                                                                 是评价审计人员工作业绩的依据 
                                                                                                 是反映审计成果的重要文件 
                                                                                        
                
                解析:(P240) 
                            
                
                 [单选题]下列关于社会审计人员职业道德的说法中,正确的是:
                                                
                  
                                                                         审计人员应按有关规定接受继续教育 
                                                                                                                                                                                
                
                
                            
                
                 [多选题]下列各项中,符合现金监盘要求的有:
                                                
                  
                                                                                                                     监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账 
                                                                                                 不同存放地点的现金同时进行监盘 
                                                                                                                                    
                
                
                            
                
                 [单选题]审计人员审查应付账款时,发现应付某公司账款210万元,账龄已有2年。但通过审阅凭证、询问有关人员,均未能取得证据来证实该项应付账款的存在性。审计人员应:
                                                
                  
                                                                                                                                                                 函证债权人 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [多选题]案例三
                                                
                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         支票和印章由出纳员统一保管 
                                                                                                 会计人员直接办理3万元以下的付款业务 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [单选题]下列关于审计报告的说法中,正确的是:
                                                
                  
                                                                                                                                                                 社会审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告